Организация и методика проведения внутреннего аудита распорядителями средств федерального бюджета

Колесник Алексей Леонидович. Организация и методика проведения внутреннего аудита распорядителями средств федерального бюджета: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.12 / Колесник Алексей Леонидович;[Место защиты: ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации], 2018.- 250 с.
Автор
Колесник Алексей Леонидович
Год
2018
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 Становление внутреннего аудита государственного сектора в России .16
1.1 Развитие государственного внутреннего финансового контроля, выделение функции внутреннего аудита .16
1.2 Международный опыт внедрения внутреннего аудита в государственный сектор .36
1.3 Нормативно-правовое регулирование внутреннего аудита государственного сектора Российской Федерации 45
Глава 2 Методика и организация проведения аудиторских проверок распорядителями бюджетных средств 62
2.1 Планирование внутреннего аудита .62
2.2 Методика проведения аудиторской проверки 74
2.3 Процесс последующего мониторинга результатов аудиторской проверки 84
Глава III Совершенствование методики и организации планирования и проведения аудиторских проверок .93
3.1 Совершенствование процесса составления годового плана аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода 93
3.2 Подготовка к проведению аудиторской проверки .107
3.3 Методика проведения процессного внутреннего аудита 114
Заключение 164
Список литературы .166
Приложение А (обязательное) План внутреннего финансового аудита на 2017 год 183
Приложение Б (обязательное) – проект приказа о мониторинге рисков по объектам аудита 189
Приложение В (обязательное) – дело по мониторингу деятельности 192
Приложение Г (обязательное) – форма титульного листа отчёта по результатам комплексного внутреннего аудита 197
Приложение Д (обязательное) Содержание отчёта по результатам комплексного внутреннего аудита 198
Приложение Е (обязательное) Перечень терминов и сокращений по тексту аудиторского отчёта 199
Приложение Ж (обязательное) Программа внутреннего аудита. 201
Приложение И (обязательное) Методика внутреннего аудита процесса закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд .210

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Игонина Елена Сергеевна
Количество страниц
Год
2017
99 000 UZS
Автор
Мустафина Светлана Юрьевна
Количество страниц
Год
2018
99 000 UZS
Автор
Малиновская Наталья Владимировна
Количество страниц
Год
2017
99 000 UZS
Автор
Подрезов Александр Анатольевич
Количество страниц
Год
2017
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3